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365体育APP办公厅关于印发365体育手机投注审计厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知
发布日期:2010-03-30 11:27 字体:[ ]
             365体育APP办公厅关于印发365体育手机投注审计厅主要职责

               内设机构和人员编制规定的通知

             苏政办发〔2009〕147号  2009年12月15日

各市、县人民政府,省各委、办、厅、局,省各直属单位:

  《365体育手机投注审计厅主要职责内设机构和人员编制规定》已经省人民政府批准,现予印发。

             365体育手机投注审计厅主要职责内设机构和人员编制规定

  根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于印发〈365体育手机投注人民政府机构改革方案〉的通知》(厅字〔2009〕21号)和《中共江苏365体育手机投注365体育手机投注人民政府关于印发〈365体育手机投注人民政府机构改革实施意见〉的通知》(苏委〔2009〕252号),设立省审计厅,为365体育APP组成部门。

  一、职责调整

  (一)调整对社会审计机构审计业务质量的监督范围,不再核查社会审计机构对审计机关审计监督对象以外的单位出具的相关审计报告。

  (二)加强对经济责任、关系国计民生的资源能源、环境保护和社会保障资金、地方建设项目投资、金融资产、财政资金使用效益的审计职责。

  二、主要职责

  (一)主管365体育APP审计工作。贯彻执行国家审计方针政策和法律法规,参与起草审计、财政经济方面的地方性法规、规章草案,提出相关政策建议。负责对省财政收支和法律、法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障365体育APP经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

  (二)制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,制定并组织实施年度审计计划,对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。

  (三)向365体育APP和审计署提出年度省级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受365体育APP委托向省人大常委会提出省级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向365体育APP和审计署报告对其他事项的审计与专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向365体育APP有关部门和省辖市政府通报审计情况及审计结果。

  (四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:

  1. 省级预算执行情况和其他财政收支,省直各部门(含直属单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支。

  2. 省辖市政府预算的执行情况、决算和其他财政收支,省级财政转移支付资金。

  3. 使用省级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

  4. 省级政府投资和以省级政府投资为主的建设项目的预算执行情况及决算。

  5. 省属国有企业和金融机构、365体育APP规定的省属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债及损益。

  6. 365体育APP部门、省辖市政府管理和其他单位受365体育APP及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

  7. 根据审计署授权,对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支进行审计监督。

  8. 法律、行政法规和地方性法规规定应由省审计厅审计的其他事项。

  (五)按规定对省管领导干部及依法属于省审计厅审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

  (六)组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家和省财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

  (七)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或365体育APP裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

  (八)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

  (九)与省辖市政府共同领导省辖市审计机关。依法领导和监督下级审计机关的业务,组织下级审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查,纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定做出的审计决定。按照干部管理权限协管省辖市审计机关负责人。

  (十)指导和推广信息技术在365体育APP审计领域的应用,组织建设365体育APP审计信息系统。

  (十一)承办365体育APP和审计署交办的其他事项。

  三、内设机构

  根据上述职责,省审计厅设13个内设机构:

  (一)办公室

  负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作,承担信息、宣传、财务、信访、统计、政务公开等工作;拟订审计工作的政策、规划和年度计划;牵头起草审计结果报告、审计工作报告及审计发现问题的纠正和处理结果报告;管理监督直属单位的财务收支;联系特约审计员。

  (二)法规处(审计督察处)

  起草审计工作的地方性法规、规章草案;审理有关审计业务事项;承担机关有关规范性文件的合法性审核工作;承担机关行政复议、行政应诉等工作;依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题。

  (三)财政审计处

  组织审计省本级预算执行和其他财政收支情况;组织审计省辖市政府预算执行、决算和其他财政收支情况;开展相关专项审计调查。

  (四)行政事业审计处

  组织审计省人大机关、省政协机关、省法院机关、省检察院机关和政党组织、社会团体的财政财务收支;组织审计365体育APP有关部门和直属单位的财政财务收支;组织审计365体育APP主管部门和省辖市政府管理的教科文卫专项资金;开展相关专项审计调查。

  (五)农业与资源环保审计处

  组织审计365体育APP有关部门的财政收支;组织审计365体育APP主管部门和省辖市、县(市、区)政府管理的农业专项资金、资源能源及生态环境保护资金;开展相关专项审计调查。

  (六)固定资产投资审计处

  组织审计365体育APP有关部门的财政收支;组织审计省级政府投资和以省级政府投资为主的建设项目的预算执行情况及决算;组织对省属国有施工企业的审计监督;开展相关专项审计调查。

  (七)金融审计处

  组织审计省属国有金融机构和365体育APP规定的省级国有资本占控股或主导地位金融机构的资产、负债和损益;开展相关专项审计调查。

  (八)企业审计处

  组织审计365体育APP有关部门的财政收支;组织审计省属国有企业和365体育APP规定的省级国有资本占控股或主导地位企业的资产、负债及损益;开展相关专项审计调查。

  (九)社会保障审计处

  组织审计365体育APP有关部门的财政收支;组织审计365体育APP主管部门、省辖市政府管理和其他单位受365体育APP及其部门委托管理的社会保障资金、社会捐赠资金及住房公积金等;开展相关专项审计调查。

  (十)外资运用审计处

  组织审计365体育APP有关部门的财政收支;根据审计署授权,组织审计国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支;组织审计省属有关企业的资产、负债和损益;开展相关专项审计调查。

  (十一)任期经济责任审计与内部审计指导处

  拟订365体育APP经济责任审计的有关规定、办法;负责对365体育APP经济责任审计工作的指导检查;组织协调和督导省管领导干部及依法属于省审计厅审计监督对象的其他单位主要负责人经济责任审计工作;负责并协调有关经济案件的审计工作;对365体育APP内部审计工作进行指导、监督。

  (十二)计算机审计处

  负责365体育APP审计机关计算机辅助审计系统、审计管理系统的规划与管理,指导365体育APP“金审工程”建设和管理;组织365体育APP审计机关计算机审计软件的评审、推广和成果考核;负责并指导被审计单位的会计电算化软件审计工作;承担厅机关信息化网络建设、管理、维护及计算机审计方面的其他工作。

  (十三)人事教育处

  承担机关及直属单位的机构编制、人事管理、教育培训和审计专业技术职称考评等工作;承办协管省辖市审计机关负责人的有关事项;办理机关及直属单位人员出国有关事项;负责机关离退休人员的服务管理工作。

  机关党委 负责机关和直属单位的党群工作。

  四、人员编制

  省审计厅机关行政编制为108名(含离退休干部服务人员编制2名)。后勤服务人员编制另行核定。

  领导职数为:厅长1名,副厅长4名;总审计师1名;正副处长(主任)37名,其中正处长(主任)14名(含机关党委专职副书记1名),副处长(副主任)23名。

  五、其他事项

  (一)地方各级审计机关领导干部的管理,实行双重领导、以地方党委为主的体制。省辖市党委在任免、调动、奖惩省辖市审计机关负责人时,应事先征求省审计厅的意见。省审计厅要协助省辖市党委加强对省辖市审计机关领导班子的考察了解,经常反映情况,主动提出领导班子配备、调整的建议。

  (二)省审计厅直属审计一、二、三局受省审计厅的委托和安排,负责对有关部门和单位的财政财务收支进行审计监督,承担省审计厅交办的审计任务。

  六、附则

  本规定由省机构编制委员会办公室负责解释并对执行情况进行监督检查和评估,其调整由省机构编制委员会办公室按规定程序办理。
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